为及时掌握供销合作社系统内部审计动态,真实、全面、准确地反映供销合作社系统内部审计工作情况,为领导决策提供依据。根据中国内部审计协会《关于建立内部审计工作情况报送制度的通知》(中内协发[2004]32 号)要求,现就做好2008年内部审计工作统计及总结的有关事项通知如下:
一、认真做好2008年度供销合作社系统内部审计统计编报工作。内部审计统计工作是反映内部审计基本情况和工作成果的一项重要的基础性工作,是分析、指导全系统内部审计工作的重要依据之一。各级供销合作社要提高认识,维护统计工作的严肃性,重视统计报表的填报工作,确保填报数字的真实、准确、全面。统计报表具体内容和格式见附件。
本次填报数据的期限是2008年1-12月(年报)。采取逐级上报的方式,即省级供销合作社汇总后报送中华全国供销合作总社(以下简称总社)审计局,副省级省会城市供销合作社的统计报表报省级供销合作社,计划单列市、新疆生产建设兵团、总社各全资及控股企业、所属事业单位、主管社团单独报送总社审计局。
二、及时、全面地做好2008年度内部审计工作总结。各级供销合作社要高度重视,明确专人负责。内部审计总结的主要内容包括:本单位(部门)2008年内部审计工作的基本情况、主要特点、亮点及取得的成绩和经验;内部审计工作中面临的主要困难和存在的主要问题;2009年内部审计工作安排和对供销合作系统内部审计工作的建议等。报送要求:一是要反映特色,要突出本单位(部门)的特点,要有数据和典型事例,切忌面面俱到、空洞无物;二是要把握重点,做到典型事例突出,文字简练,数字真实,分析透彻。
三、报送时间。各单位将2008年的内部审计工作总结和汇总统计报表,于2009年2月底前报送总社审计局,并将电子文本发送至sjj@chinacoop.gov.cn。总社审计局将结合供销合作社系统内部审计工作研讨会,适时开展对供销合作社系统内部审计统计工作的评比表彰。各地供销合作社接到通知后,请抓紧安排布置,做好组织工作,按照通知要求按时、保质地完成上报工作。
四、联系方式。
总社审计局联系人:吕俊山 罗巍
联系电话:010-66051220 010-66054198
传 真:010-66051220
附件:供销合作社系统内部审计情况统计表
二00八年十二月九日
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